9.2文件的承認
作成后的基準書,由作成擔當簽印后,部門內的經理審查,經制造部的副總經理承認后簽印。
9.3文件的登錄
承認后的基準書,由品質保證部進行登錄、管理,并記錄于管理臺帳中。
9.4文件的配布
作成后需配布的基準書,依適用范圍及配布的必要性決定所配布的部門及部課,由品質保證部進
行配布及臺帳管理,配布時規定書上應加蓋發行印(紅色印)進行發行。
9.5文件的復印
原則上禁止復印后帶出公司,但經副總經理認為有必要的情況時,在管理臺帳中進行登入后可以
復印。
9.6文件的修訂
文件的修訂由同一部門進行,改訂的步驟按上述各項執行。各部門配布的舊版,向品質保證部返
卻進行作廢處理,舊版的原件,由品質保證部負責處置,舊版原紙需保管時,應加蓋舊版印(藍
色)在品質保證部進行管理。
10.關于電腦資料的管理辦法見《電腦資料保存要領書》。
11.手順書
11.1文件的作成
手順書由產品的組裝、調整、檢查等各項作業實施的部門長及部、課作成。執行以登錄或是配布
日開始,關于文件的編號依《文件編號要領》的規定執行;關于文件的格式,依《文件格式要領》的規定執行。
11.2文件的承認
作成的手順書由作成擔當簽印后,部門內的課長審查,經理承認后簽印。
11.3文件的登錄
承認后的手順書,由主管部門登錄、管理,并記錄于管理臺帳中。
11.4文件的配布
作成后的手順書,依適用范圍及配布的必要性,決定所配布的部門及課系,由作成部門進行配布
及臺帳管理。配布時,要在配布的手順書中加蓋發行印(紅色印)進行發行。
11.5文件的復印
原則上禁止復印后帶出公司,但經副總經理認為有必要的情況時,在管理臺帳中進行登入后可以
復印。
11.6文件的修訂
文件的修訂由同一部門進行,改訂的步驟按上述各項執行。各部門配布的舊版,向主管部門返
卻進行作廢處理,舊版的原件,由主管部門負責處置,舊版原紙需保管時,應加蓋舊版印(藍
色)在主管部門進行管理。
12.外部文件
12.1文件的登錄
外部文件的管理,由主管部門明確要管理對象,進行有效版本的維持以及臺帳登入等管理。
12.2文件的配布
由其外部文件的管理部門,根據必要性,發行給各相關部門,分發時,要在分發的外部文件中
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